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1、月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 2、如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 年末的时候进项税额、销项税额、转出未交、转出多交怎么结转清零啊?

2021-01-23 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 21:43

你好,你的第一个分录借应交税费,未交增值税贷应交税费应交增值税转出,未交增值税。

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齐红老师 解答 2021-01-23 21:44

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户5854 追问 2021-01-23 21:45

我平时做的时候销项大于进项的都计入转出多交了

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快账用户5854 追问 2021-01-23 21:46

我一共用了四个科目

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齐红老师 解答 2021-01-23 21:46

用到转出未交增值税,不用这个转出多交。

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快账用户5854 追问 2021-01-23 21:47

那我只能改账了啊?

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齐红老师 解答 2021-01-23 21:54

你好,你现在哪个科目还有余额。

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快账用户5854 追问 2021-01-24 09:53

转出未交和转出多交都有余额

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齐红老师 解答 2021-01-24 09:54

转出多交的结转到转出未交里面

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快账用户5854 追问 2021-01-24 09:57

那转出未交贷方变成440了,是金税盘减免的数

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齐红老师 解答 2021-01-24 09:58

你们实际有抵扣吗

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快账用户5854 追问 2021-01-24 09:58

有,已经抵扣了

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齐红老师 解答 2021-01-24 10:00

借转出未交 贷转出多交

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快账用户5854 追问 2021-01-24 10:02

这样转出多交余额就是贷方440了

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齐红老师 解答 2021-01-24 10:03

之前完整分录咋么做的

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快账用户5854 追问 2021-01-24 10:06

明白了,我减免税款这还有余额440,我也转到未交就对了吧

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齐红老师 解答 2021-01-24 10:10

减免税款借方 然后结转到转出未交增值税借方 最后转到未交增值税

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快账用户5854 追问 2021-01-24 10:11

好的,明白了。谢谢。

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齐红老师 解答 2021-01-24 10:15

不用客气 工作愉快

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