您好,不用重新谁,我们在附表二里进项转出,手动填的
请问我司是重庆的,在深圳供应商已开红字发票,我司也未认证抵扣,但在我司电子税局里人有该发票为正常信息,这个是怎么回事呢 我司应该怎样操作呢?另:如果我司没认证扣抵,对方开了红字发票,是不是对方收原回来的与红字发票,我司需不需要留底备案呢
2019年收到36万的发票,但是销售不出去,这些发票已经认证抵扣,我应该如何处理,能做冲红吗
11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
老师,你好,客户给我们开具了上月电子增值税专票票,跨月我们还未抵扣认证,红冲了又重新开具了电子增值税专票,该如何做账务处理
已经认证抵扣的进项税,对方红冲后,重新开具发票,应该怎么做账务处理?
老师,看本期发生了多少工程建设其他费用看哪个科目的哪个方向,这个建设其他费和待摊投资一样吗
老师劳务外包的工资在汇算清缴时,填写工资薪金支出纳税调整表,工资薪金工资,实发工资里包含这个数据吗
老师,我们公司2023年度应付职工薪酬工资科目贷方余额四十多万,但是汇算清缴前发放了,我按个税当年的数据填上去了,对吗
老师,工程施工和在建工程的区别是什么,同样是归集工程的成本,什么时候使用哪一个?我们租赁了一个荒地,也许会在上面进行施工,后期用于存放材料,建设期间应该计入什么科目?
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石