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老师,有个问题,货物发出去了,但是没开发票,照会计来说,要确认收入结转成本,但是有的确认收入是在几个月后开出发票之时,按开出发票确认收入,这样可行吗,会不会定性为做假账?

2024-05-31 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 10:47

你好,同学 如果一个年度的话,可以,最好不要跨年

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快账用户1564 追问 2024-05-31 10:48

12月份之前吗

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齐红老师 解答 2024-05-31 10:48

是的,同学,是这样的

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快账用户1564 追问 2024-05-31 10:50

还有个问题,就是看到有些存货入账也是按照收到发票日期录入的,但是货之前已经到了,为了图省事,之前没做暂估入库,这样做账是否可行?

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快账用户1564 追问 2024-05-31 10:52

录入erp系统也是和发票日期一样的

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齐红老师 解答 2024-05-31 11:44

最好是按照实际到货时间

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齐红老师 解答 2024-05-31 11:45

暂估最好是要做一下的

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快账用户1564 追问 2024-05-31 11:54

如果没做有什么影响

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快账用户1564 追问 2024-05-31 11:55

入库单和发票的日期做成一样了

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齐红老师 解答 2024-05-31 12:13

没做账,年底要考虑暂估补进去de

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你好,同学 如果一个年度的话,可以,最好不要跨年
2024-05-31
你出货的时候可以不转入成本借:库存商品-发出商品
2022-11-10
就是按照收入和费用配比的原则,你是在确认收入的当月就要结转成本。就有些情况可能会存在的发票的一个提前或者是滞后,那么这个是税法口径,交税的话按照开发票的时候去交,但是实际在会计口径确认收入和成本的时候,按照实际发生的时间来确定。
2021-12-04
你好!你们之前结转成本的账务处理就不对,销售货物没有确认收入是不能结转成本的。你可以把之前的结转成本分录冲红,当月确认收入之后再结转一次
2021-09-23
你好 你们货物没有发出去暂时不做收入的 做借应收账款贷应交税费-应交增值税
2020-10-20
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