你好,租赁的房屋金额大的吗?如果是的话,可以的,你所有的都做长期待摊,费用即使没有支付的也做进去,完工的次月开始分摊。
老师,酒店2018年 3月重新装修了下,5月完工开业,因为是内帐,有支付的装修费就直接做待摊费用了,沒付的都沒上帐,本来要开业那月就进行摊销,可后来发现以后每月都有好多装修期间装修费付款,可我沒预提过接下去我该怎么办,因为老板一直没提供总的费用清单。
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师固定资产入账,但一直没有使用,需要计提折旧吗?
小规模个体户公户里里的钱怎么取出来才合理合法?
老师,小规模企业去年12月增值税多交了,如果更正后,之前多付的钱怎么做账,然后多交退的钱怎么做账,多提的附加税啥办。还是说去反结转,把去年的调正确。再年结账套。增值税如果不去申请,是不是就没有退,当营业外支出可行吗。如果能留底下回抵扣最好了。
海洋馆购入一批水母怎么入账
老师,这张记账凭证是不是写错了呢?财务费用被扣了72.8应该是损益类啊,损益类的减少是用贷方,银行存款72.8是资产类,资产类增加是用借方。对吗老师
发年终奖的时候扣个税,会按全年一次性奖金和工资薪金去拆分填报,使得所交的个税最少。 如果没有按最佳的比列去拆分,会有哪些影响呢?这个影响能在次年个人所得税汇算清缴的时候追回吗?
有没有什么规定,一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事?中小型企业核算成本吗,雇佣成本会计吗?担心让做成本,不知道怎么下手
你好,一般纳税人需要每个月报增值税附加税,个人所得税,小规模需要每个月报个人所得税,财务报表是季度申报,一般纳税人一般要求按月完成账务,有的会计按季度完成,也不影响每个季度报财务报表,财务报表成本怎么核算的?小正老师回答
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
我们店面很大 装修费用将近280万 疫情期间生意难做,就协商好了,我们一旦有收益了就分期付这笔装修费
但是我是付一笔就摊销一笔的
你好,那你全部做账的,因为你分摊是按照总的来分摊。
不是哦 比如230万 我这个月付了90万 我就是90万先分摊 剩下的140万等付了再开始摊销的 这样处理合理吗?我没付款没法摊销吧?
你这个不对,按照所有的金额来分摊,即使没有支付,也需要算进去。你又不是收付实现制的。
那我钱没付完啊?那我之前都是这么做的 现在还能纠正吗?那我还剩40万没付了,到时候付款的时候Feb路怎么处理呢?
借长期待摊费用 贷银行存款 应付账款这个有什么问题呀?这个不就解决了。
那我每个月摊销的金额呢?按总额的平均额去改吗?长期待摊费用最多可以摊销几年呢?
对的是的,总的金额呀,最低3年。
我分8年会不会太长呢?
不会的,你那个金额不算小的可以的,没有问题,他还有其他的吗?
没有了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。