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公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?

2023-05-18 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 22:50

您好,这些分录对的,往来平了

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快账用户4698 追问 2023-05-18 22:55

平是平的,可是我觉得很奇怪,想问下,她计入长期待摊费用科目不对吧,不是说长期待摊费用是摊销摊销期在一年以上(不包含一年)的费用才用的吗?这个是一年以内的摊销期啊

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齐红老师 解答 2023-05-18 22:59

您好,可以用这个科目的,新准则用预付账款,但这个处理也不会说他错了,又不影响利润

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快账用户4698 追问 2023-05-18 23:07

那接下来又到新一年租期2023.2.9-2024.2.9,还是一样,先预付一年,也是开一年票,那还是接着按她以前这个做法吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 23:13

您好,可以的,您也可以用自己觉得更合适的科目

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快账用户4698 追问 2023-05-18 23:32

22年12月资产负债表中“长期待摊费用”列表项目就会有余额1万还没摊销,这个也可以的是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 23:33

您好,严格说要重分类到 其他流动资产的,但咱小公司没有那么严格的

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快账用户4698 追问 2023-05-18 23:36

主要是现在做22年的汇算清缴,现在长期待摊费用科目里有数,那是不是固定资产调整明细表里的长期待摊费用我也要填数进去啊,这样要怎么填啊

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快账用户4698 追问 2023-05-18 23:37

可她好像也不属于这个填列里面的啊

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齐红老师 解答 2023-05-19 06:01

您好,这个长期待摊费用不用填在这个固定资产调整明细表了,2023年您做负债表时重分类一下

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快账用户4698 追问 2023-05-19 08:58

这个长期待摊费用要重分类到资产负债表中哪个地方

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齐红老师 解答 2023-05-19 09:02

您好,其他流动资产里

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快账用户4698 追问 2023-05-19 09:15

左上方的“其他流动资产”,是说这个列表项目吗?2022年12月长期待摊费用余额1万元应分类到我说的这里列报吗

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齐红老师 解答 2023-05-19 09:16

您好,是的,是左上方的“其他流动资产”

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快账用户4698 追问 2023-05-19 11:53

好的。老师,新一轮的费用产生的时候我改用预付账款,不管它以前年之前的数据了,反正到23年1月也摊完了,23年2月开始改用预付账款科目,不用长期待摊费用,可以吗? 预付一年的租金,收到1年的发票,每月的计提,这3个阶段我要怎么去做分录啊

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齐红老师 解答 2023-05-19 12:00

您好,可以的啊,不用这个长期待摊了 借:预付  贷:银行 借:管理费用   贷:预付,这个发票收到,订我们摊销这个凭证附件里,摘要写一下收到发票,以后好找

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您好,这些分录对的,往来平了
2023-05-18
2022年1-3月的房租摊销 借:制造费用55045.87 贷:预付账款55045.87 2022年收到发票24万 借:以前年度损益调整12 贷:其他应付款12
2022-04-25
你好同学 这属于合同变更,以前的已经处理过了,也没有错误,不用管。 后边的按新的处理,新旧衔接上就可以。
2023-12-09
你这里是 借,固定资产380 未确认融资费用,差额部分 贷,长期应付款,总欠款金额
2021-07-14
你好! 之前每个月计提没错 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租 实际支付 借:其他应付款-房租 贷:银行存款 收到发票,不用账务处理,把发票附到实际支付的凭证后面,每个月还是正常计提就可以了。你是先计提后付款,不涉及长期待摊。
2021-12-21
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