您好,这些分录对的,往来平了
2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到发票,我是补做的帐,新公司,之前没有帐,我是这样做的,好像不对,20.10-21.10每个月都是借管理费用-长期待摊-房租,贷其他应付,11月付钱的,11月借其他应付,贷银行存款,现在12月来票,感觉按道理应该借长期待摊费用的,但是贷咋整,感觉之前做错了,应该怎么补救
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师,21年12月疫情期间口头约定房租租期2年,季付,每月分摊,付款时,借 预付账款 3万 贷银行存款3万,分摊时,借 管理费用1万 贷预付账款1万,23年实际签订合同租期却是3年,以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的,该怎么处理?多谢
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
平是平的,可是我觉得很奇怪,想问下,她计入长期待摊费用科目不对吧,不是说长期待摊费用是摊销摊销期在一年以上(不包含一年)的费用才用的吗?这个是一年以内的摊销期啊
您好,可以用这个科目的,新准则用预付账款,但这个处理也不会说他错了,又不影响利润
那接下来又到新一年租期2023.2.9-2024.2.9,还是一样,先预付一年,也是开一年票,那还是接着按她以前这个做法吗
您好,可以的,您也可以用自己觉得更合适的科目
22年12月资产负债表中“长期待摊费用”列表项目就会有余额1万还没摊销,这个也可以的是吗?
您好,严格说要重分类到 其他流动资产的,但咱小公司没有那么严格的
主要是现在做22年的汇算清缴,现在长期待摊费用科目里有数,那是不是固定资产调整明细表里的长期待摊费用我也要填数进去啊,这样要怎么填啊
可她好像也不属于这个填列里面的啊
您好,这个长期待摊费用不用填在这个固定资产调整明细表了,2023年您做负债表时重分类一下
这个长期待摊费用要重分类到资产负债表中哪个地方
您好,其他流动资产里
左上方的“其他流动资产”,是说这个列表项目吗?2022年12月长期待摊费用余额1万元应分类到我说的这里列报吗
您好,是的,是左上方的“其他流动资产”
好的。老师,新一轮的费用产生的时候我改用预付账款,不管它以前年之前的数据了,反正到23年1月也摊完了,23年2月开始改用预付账款科目,不用长期待摊费用,可以吗? 预付一年的租金,收到1年的发票,每月的计提,这3个阶段我要怎么去做分录啊
您好,可以的啊,不用这个长期待摊了 借:预付 贷:银行 借:管理费用 贷:预付,这个发票收到,订我们摊销这个凭证附件里,摘要写一下收到发票,以后好找