你点确认就可以了哈
全电发票,购买方确认了销货方的红字信息单后还需要开红字信息表吗
1.如果是销售方发起的已勾选已入账的税票,购买方除了要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再次确认吗 2.如果是购买方发起的未勾选未入账的税票,销售方需要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再确认吗?等待销售方确认完毕后,由销售方在“红字发票开具”中开具红字发票,开具后还需要由购买方再确认下嘛? 3.销售方发起的未勾选未确认的税票,在“红字发票确认信息处理”中点击确认,提交给购买方后,购买方再确认是什么样的操作?
供应商冲红发票,提供红字信息表编码让要我方确认,怎么操作?
销售方开出得红字信息表 对方已经确认了 再要怎么操作
销售方开两年前的红字发票确认单怎么操作?
请问如果法人有多个体户查账征收的,每年需要合并申报C表,那请问一下如果是有多个个体户定期定额的,就不需要管这些吧
朴老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师你好,麻烦问一下3月刚注册的公司还没有做税务登记,但是银行账户有一笔进账,我需要做季度报税吗?
朴老师,上月有留抵税,本月有未交增值税,我咋个做分录,谢谢老师
朴老师,我咨询一下,我们,是乙方开了61万多的税票发票,然后我们要从对方扣14.5的税。我们应该按含税金额。乘以14.5还是不含税金额乘以14.5是合适。
朴老师继续回答我的问题吧
社保费没有缴纳,企业所得税汇缴清算需要调增缴纳企业所得税?
老师,我们汇算个人所得税时,发现公司在申报11月,12月个税公积金,社保个人部分没有录入,导致多交个税,现在如何更正申报个税呢?另更正后多交个税是退回公司还是个人呢?
朴老师,会计信息采集选择暂未工作拟报考初级会计职称人员是不是就只能考过初级会计职称再考中级
公允价亏了50信用减值损失了40,总共亏了90啊。为什么写完分录借贷方后只亏了10呢
我在哪看
客户截图发给我了,我不知道在哪点确认
我要办税-发票使用-红字发票业务-红字信息确认单处理