借固定资产, 进项 贷应付账款,借,利润分配未分配利润,贷累计折旧需要把之前的补上 是
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
一般纳税人购入车辆时抵扣了进项税额,现在低价处置固定资产,并缴纳 销项税额怎么做分录?固定资产原值70w,累计折旧17w,卖了39w,销项税额44867.26,麻烦老师帮忙写下处置这个固定资产的分录呢
老师,公司是一般纳税人,10月准备注销,账务应该怎么处理,怎么写分录? 1.10月注销,固定资产还要折旧吗,怎么做分录,2.欠法人几千,账上没有钱了,怎么做分录,3.还有留底进项税655.39怎么账务处理?
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 是不是可以这样 借清理 贷固定资产 折旧提完 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
毛利率公式,净利润公式是什么呢
你好,一般纳税人怎么抵扣进项税
税率3%;含税金额:25700元;怎么变成未税金额呢?
不太懂6.8那个税要怎么计算
老师,光伏安装服务公司的主营业务收入大部分是安装费,业务提成费,要做成本结转怎么做呢?
你好老师,我公司经营范围上有劳务这一项,给对方公司开发票,问我们有没有劳务资质,劳务资质就是哪个证书?
老师,我们只是一个111间房, 单间430左右的酒店,资产长摊3千多万,这意味着近10年都盈利不了,一直亏损 房租38万,工资社保28万,能耗8万,管理费20万,其他杂七杂八2-3万, 现在资产长摊3千多万,负债3千多万,注册资本实收资本200万, 老师,我们这种状态怎么调,避免风险啊?
老师,母公司 A实投了1000万给B公司,B公司没有盈利,因为实收资本,所有者权益有380万,现转30%给C公司,以30元转,然后A公司以380×0.3=114万申报收入,这样的方案可以吗?有税务风险吗?
出纳做工资表,财务经理审核报销单和工资表应由谁找公司总经理和董事长审批,是出纳还是财务经理?
请问这个进口消费税是怎么计算出来的
进项税怎么处理,取得的是销售车发票
你需要抵扣吗?需要抵扣就认证做应交税费,应交增值税进项,不需要抵扣的做应交税费,待认证以后可以继续抵扣。
能具体整个账务处理的明细吗,卖得3000元,税率是多少
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,增值税税率13%的。
老师,折旧也刚好提完,跟固定资产账面价值一样,怎么转到固定资产清理
借固定资产应交税费,应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷累计折旧。这个是购入的次月截止到23年的折旧,然后今年的折旧,企业管理费用 贷累计折旧 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000÷1.13 应交税费,应交增值税销项, 借累计折旧, 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入。
借:固定资产清理308486贷:固定资产308486,那补提的折旧有余额怎么办
借累计折旧, 贷固定资产
你好,你看清楚我给你写的,我没有给你写固定资产清理呀,做的是累计折旧呀。
2020.4月购入,2024,4月处置,按四年,折旧刚好提完
你好,同学,我上面给你写的那个哪一个具体都不明白,我所有的都给你做了
提完折旧了,折旧跟固定资产一样,折旧有余额,就是这笔把固定资产账面价值转到固定资产清理,借固定资产清理,贷固定资产,那折旧呢
借累计折旧 贷固定资产 ,你写啦 错了
那固定资产清理科目用不到?
我明白了
这样这一个账务处理里面不需要用固定资产清理。
补之前折旧可以用以前年度损益调整吗,还有补入2021年发票
可以的,可以这么做的。