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留底抵欠税的账务如何处理,抵得欠税和滞纳金该怎么做分录,不是一次性抵减完的

2024-05-27 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 10:39

借:应交税费-未交增值 营业外支出 贷:应交税费-增值税-进项税转出

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快账用户4269 追问 2024-05-27 11:39

借方科目是什么?没看懂

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齐红老师 解答 2024-05-27 11:54

应交税费-未交增值税,同学

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快账用户4269 追问 2024-05-27 12:32

那滞纳金呢?该怎么抵

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:31

 滞纳金计入营业外支出 

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快账用户4269 追问 2024-05-28 08:06

滞纳金怎么算?可以从哪里查?进项税额不可以抵滞纳金吗?

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齐红老师 解答 2024-05-28 08:29

滞纳金就是个系统算出来多少就是多少

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借:应交税费-未交增值 营业外支出 贷:应交税费-增值税-进项税转出
2024-05-27
你好,当时这个留底在哪个科目里面做着转出未交增值税吗?如果是的话,借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-08-24
如果增值税欠缴总额小于期末留抵税额,按增值税欠缴总额   借记应交税金--应交增值税(进项税额)科目 (红字) 贷记应交税金--未交增值税科目.    营业外支出(滞纳金)
2020-12-10
你好,你的留底在哪个科目挂着的?
2023-04-15
你好,这个是这样,你要看。是从什么时候开始不一致的?是哪一笔款导致的不一致,才能知道怎么修改?
2024-10-30
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