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老师, 您看下我的往来账现在是不平的状态,就是中间的红色的是这个空运费做的是借:销售费用-空运费-9272.03 贷其他应付款-顺丰-9272.03,导致后面账单上显示9272.03元,但实际上这个是不用在付给顺丰款了,这个是顺丰4月份给我们的折扣.可以调平吗?

老师, 您看下我的往来账现在是不平的状态,就是中间的红色的是这个空运费做的是借:销售费用-空运费-9272.03  贷其他应付款-顺丰-9272.03,导致后面账单上显示9272.03元,但实际上这个是不用在付给顺丰款了,这个是顺丰4月份给我们的折扣.可以调平吗?
2024-05-25 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-25 14:44

你好,把这个运费分录给红冲了哈

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快账用户2097 追问 2024-05-25 14:46

在怎么红冲呢,这个已经红冲了呀

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快账用户2097 追问 2024-05-25 14:57

这个是我前面做的分录了,在怎么做呢?

这个是我前面做的分录了,在怎么做呢?
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齐红老师 解答 2024-05-25 15:16

你是不是跨月红冲的

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快账用户2097 追问 2024-05-25 15:19

这笔是在4月份产生的费用,这笔就是一笔顺丰费用的折扣,所以就做成这样的分录了。

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快账用户2097 追问 2024-05-25 15:20

您受累看下我的往来账,4月份的那一笔就是我们刚才跟您发的分录

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齐红老师 解答 2024-05-25 16:16

我看了哈,我看你红冲是在四月份,就是这笔分录原分录,也是在4月份做的吗,分录一模一样吧

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快账用户2097 追问 2024-05-25 16:36

往来账和4月份的分录是同一笔的,

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齐红老师 解答 2024-05-25 18:58

你能不能把原分录调出来我看看

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齐红老师 解答 2024-05-25 18:59

按你说你一正一负冲平了不会再有余额了

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相关问题讨论
你好,把这个运费分录给红冲了哈
2024-05-25
你这是内账还是外账的账务处理,正常做收入会有相对应的增值税销项税额
2021-09-19
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
这个自己开收据这个,你开收据才可以冲掉这个其他应付款才可以,不开,你这个冲不掉,需要转收入了,
2021-01-12
同学你好,就按你说的方法操作比较好。
2022-04-09
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