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23年开给客户的发票,服务类的,到24年做汇算清缴前,款还没付过来,我打算在汇算清缴前作废23年度开出的发票,这样我还需要交企业所得税吗

2024-05-22 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 09:26

你好;你这个业务确实发生没有 ; 如果没有发生; 你才可以去红冲发票哈; 不是作废哦  

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快账用户1062 追问 2024-05-22 09:27

嗯嗯,红冲发票后,我还需要交企业所得税吗

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:29

你好;红冲发票;确实没有发生;不用缴纳的;但是必须要在23年的日期内去红冲哈; 在24年红冲; 你还是需要报税的

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快账用户1062 追问 2024-05-22 09:31

现在是24年我红冲23年的发票,也得申报企业所得税,是这样吧

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:32

你好; 是的;要先申报的 

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快账用户1062 追问 2024-05-22 09:33

好的,明白了,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:34

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你好;你这个业务确实发生没有 ; 如果没有发生; 你才可以去红冲发票哈; 不是作废哦  
2024-05-22
您好,把票贴在23年账本里,汇算清缴增1W处理
2024-05-24
同学,你好 不需要了
2024-06-29
借利润分配未分配利润 贷银行存款 其他的都不需要修改
2024-06-29
这个是在22年度的汇算调整,跟23年汇算无关
2024-03-11
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