这个借,管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 然后支付的时候借,应付职工薪酬,工资贷,银行存款。 借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,福利费。 借应付职工薪酬,福利费贷,银行存款。
食堂买菜无票支出,采用发放伙食补贴,根据每月预算伙食支出计提员工伙食补贴至工资薪金,这个分录怎样做? 将计提的工资扣缴作为购买食材支出,这个分录怎样做?
老师,我做工资表时计提是按应付工资,但我实际支付时可能有请假的或者有的有电话费补贴,所以实际支付工资和计提工资有出入,那少掉的部分我怎么写分录呢,比如请假的部分,电话费和伙食费的补贴,谢谢老师
请问在做工资计提的时候,扣的员工伙食费和水电费要怎么分录呢
老师,工资表里的伙食补助和工资 计提和支付的分录怎么做?
老师,行政单位,外出培训采用包干支付,很纠结这个市内交通费和伙食补助,培训单位提供食宿的话,我们怎么算伙食补助和市内交通费
来回转账银行叫作什么操作
老师,请问跨区域个税没核定,在哪核定?在哪申领个税密码?
销售生产车间需要交什么税?
你好老师,给业务员报销是实报实销好还是按规定130+50元报销合理
用友软件里设置结算方式,如果是银行账户上直接扣税了,应该设置什么结算方式?
公司和个人签订的协议,公司付款给个人,个人给公司开的发票,这样能正常付款吗,还要给个人申报个税吗
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?