这些不需要扣除的计提在里面就可以的,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,发工资的时候扣除, 借应付职工薪酬、工资 贷,其他应付款,个人承担的水电费、伙食费、 银行存款。
老师,请问下做个税申报工资,代扣员工的伙食费和水电费,是做到应发工资数里,还是用应发工资数减去伙食费水电费后算到实发工资里呢
请问在做工资计提的时候,扣的员工伙食费和水电费要怎么分录呢
老师,请问一下,公司的伙食费,水电费,有一部分员工承担,一部分公司成本,怎么做分录? 计提和支付时的分录, 感谢!
员工水电费扣除在计提工资时要怎么做分录?
老师,公司每个月从员工工资中扣除伙食费、水电费怎么做账呢,会计分录怎么做
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
那发放工资的时候,这个其他应付款个人水电费和伙食费会一直有贷方余额了,借方没有数据,伙食费是是做的福利费,水电费也是直接做了费用了
你们这个钱不需要支付吗。