借其他应付款 贷银行存款
老师好,员工没在公司买社保,然后他报销费用都有正规发票,刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款,那员工这笔有正规发票的我不转账,可以直接挂老板的往来吗?借:费用类 贷:其他应付款,然后员工报销直接走个人账户报销
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
公司在注销,发现给员工多交了一个月的公积金,账面上做的是 借管理费用756 其他应付款756 贷银行1512 现在账面上其他应付款余额是借方756 请问我想结转掉这个余额,应该结转到哪里呀
老师员工报销,其中有部门款大额是公司转的小金额是员工直接转的,对方发票已经开过来了做账是借固定资产 应交税费 贷预付账款 贷其他应付款,现在员工报销怎么做账
10月份接到新公司账务,需要对方公司提供1-9月科目余额表,还是只要提供9月份的科目余额表?
老师您好,比如说正常员工工资是10万,退休返聘人员工资5万,那么福利费可以扣除比率可以是15*万14%吗
老师您好,退休返聘人员工资每月都按照薪金所得申报的个税,可以在企业的工资总额里体现吗,福利费这算比例可以以这个为基准吗
以资抵债的债务人需要缴纳哪些税费?
日期是25年1月,个税申报失败显示:当前所选税款所属月份未达到法定申报期,这是什么意思,是我已经报完了吗
老师您好,22年度资产总额647万,从业人员142人,利润亏损,23年做22年汇算时可以认定小微吗
22年度资产总额650万,从业人数142人,利润总额亏损,23年填报22年度所得税汇算时应该就是小微企业,23年7-24年6月享受小微企业六税两费减免政策对吗?
老师今年银行给公司开具的去年的手续费发票(专票),我公司是一般纳税人,还用做账嘛,还是直接附在去年的最后一张手续费回单后面就行
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,老师如果借营业外支出,贷应付,请问税法认可么,到时候不用调增吧
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,我们当时都是借应付账款贷方银行存款,请问现在该怎么冲呢