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公司在注销,发现给员工多交了一个月的公积金,账面上做的是 借管理费用756 其他应付款756 贷银行1512 现在账面上其他应付款余额是借方756 请问我想结转掉这个余额,应该结转到哪里呀

2024-03-20 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 13:53

您好,当是公司支付的 借:管理费用-社保费 756 贷:其他应付款756

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快账用户2762 追问 2024-03-20 13:56

好的,因为员工已经离职了,等于是公积金多交了一个月的,这个是不是不让税前扣除呀

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齐红老师 解答 2024-03-20 13:58

您好,没事的,一笔在账上看不出来,我们不要摘要写员工承担,就写支付公积金,模糊点 借:管理费用-五除一金 756 贷:其他应付款756

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快账用户2762 追问 2024-03-20 14:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:03

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!

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您好,当是公司支付的 借:管理费用-社保费 756 贷:其他应付款756
2024-03-20
你好同学,不是这样做的,像企业部分应该是 借管理费用-公积金,贷应付职工薪酬-公积金,然后呢,交纳的时候应该是 借应付职工薪酬-公积金,借其他应收款-代扣代缴 贷银行存款。
2022-11-25
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
同学,你好 你付钱,让对方给你写个收据
2020-12-04
你好,是没有发票,还是什么情况
2022-03-25
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