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老师:我们公司有笔应付账款是负数,就是表示是应收帐款,我们公司现在收到了这笔款,我怎么做会计分录!

2024-05-18 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-18 10:39

您好,借 银行存款 贷 应收账款

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快账用户9812 追问 2024-05-18 10:41

以前挂的是应付账款负数,怎么做会计分录才能平账?

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齐红老师 解答 2024-05-18 10:42

应收和应付,这俩替换一下科目不是就可以了呀

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快账用户9812 追问 2024-05-18 10:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-18 10:51

不客气的,理解了就好

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您好,借 银行存款 贷 应收账款
2024-05-18
同学你好,与这前是一家公司么;之前收的款项是什么款项呢; 正常收到保证金 借,银行存款 贷,其他应付款
2020-11-26
你好 意思 先给你们汇票 。后面又给你们法人转了货款吗 ? 那不是给多了货款 是吗
2020-10-13
同学,你好 现在做应付账款正数
2024-06-08
你好 你们是分公司的吗
2020-11-12
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