你好;佣金的话; 你收入是0 ; 你基数就是0 的
广州市大明电器有限公司是为增值税一般纳税人,2019年度企业全年实现销售收入8100万元,出租固定资产收入800万元,国债利息收入50万元,投资收益100万元(符合条件的权益性投资收益);营业成本5510万元,销售费用1550万元、管理费用1100万元,财务费用130万元,税金及附加21万元,营业外支出90万元。2019年度汇算清缴有关事项如下:(1)已在成本费用中列支的实发工资总额为1000万元,并按实际发生数列支了福利费210万元,上缴工会经费20万元并取得《工会经费专用拨缴款收据》,职工教育经费支出95万元。(2)全年发生业务招待费65万元,广告费及业务宣传费1400万元。发生符合规定的技术研发费320万元,已费用化处理。(3)当年1月向非金融机构借款200万元,期限2年,支付利息13万元。同期银行贷款利率为5%(4)“营业外支出”账户中还列支工商年检滞纳金1万元;合同违约金6万元;12月份通过当地政府机关向贫困山区捐赠20万元;关联企业赞助支出10万元,全都如实作了扣除。分析:1、大明电器有限公司是不是企业所得税得纳税义务人?
1、某企业2020年实际支出工资、薪金总额为2000万元,实际发生的职工福利费、工会经费、职工教育经费分别为350万元、36万元、60万元,计算该企业2020年可以扣除的三项经费金额。2、某公司注册资金5000万元,2016年度实现会计利润总额560万元。财务费用账户中包括:(1)按照年利润率8%向银行借入同期限8个月的生产经营用资金,支付利息68万元。(2)经过批准向本企业职工合同借入同期限生产周转金600万元,支付借款利息60万元。假定公司没有其他纳税调整项目,计算该公司2020年计算应纳税所得额时可扣除的利息费用是多少。3、某企业向银行借款5000万元用于建造厂房,借款期限从1月1日至12月31日,支付当年全年借款利息360万元,该厂房于10月31日交付使用9月30日做完结算,该企业当年税前可扣除利息费用是多少?4、2020年某生产企业实现自产产品销售收入5000元,当年发生计入管理费用中的业务招待费为200万元,计算该企业当年可以税前扣除的业务招待费。5、2020年某生产企业实现自产产品销售收入500万元,当年发生的计入销售费用中的广告费为1200万元,
三、甲公司为居民企业,主要从事医药制造和销售业务。2019年度有关经营情况如下:(1)销售药品收入2000万元,提供专利使用权收入1000万元,接受捐赠收入30万元,报废生产线残值收入60万元。(2)11月购进并于当月投入使用不需要安装的生产设备一台,取得增值税专用发票注明金额600万元,支付其运费取得增值税专用发票注明金额1.2万元。该生产设备折旧年限10年,预计净残值率5%。甲公司采用直线法计提折旧。(3)按照规定缴纳增值税135万元、城市维护建设税和教育费附加13.5万元、房产税28万元、印花税1.6万元。(4)符合条件的广告费和业务宣传费支出850万元。已知:上年度未在税前扣除的符合条件的广告费和业务宣传费支出60万元;医药制造企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列小题在计算甲公司2019年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的广告费和业务宣传费支出是多少?请写出计算过程
2.芳草房地产开发公司在其取得的国有土地上建造住房出售,2022年发生相关业务如下:(1)按照国家有关法规规定,缴纳国有土地出让金7000万元,缴纳契税等税费260万元;(2)因开发该项目支付“三通一平”前期工程费、基础设施费等费用4000万元;(3)开发费用的财务费用中的利息支出540万元,能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构的证明,且没有超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额;(另知,该公司所在地政府规定的其他房地产开发费用的计算扣除比例为5%。)(4)该项目住房竣工验收通过,经销售取得收入(不含增值税)29000万元;(5)销售该项目住房缴纳可以予以扣除的各种税金为230万元。请问甲房地产开发公司应缴纳土地增值税额是多少(写出解析过程和结果)?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
个体工商户自然人电子税务局除季度预缴申报还要申报什么,还要年度汇算申报吗?
老师,想咨询下,商家发生销售费用,后期厂家承担,怎么记账
老师,请问一下交车辆购置税的分录咋做啊?
老师好,供应商开发票时把品名弄错了,例如把半导体*场效应管开成了集成电路*集成电路,把光电子*光耦开成了集成电路*集成电路,需要让对方重新开吗,谢谢。
老师你好,我们是个养老服务有限公司,承接的政府养老评估项目,去年结了个项目,今年要审计呢,你知道都审计些什么吗
老师,请问外贸企业,出口的商品里面的包装费的进项发票是不可以退税的是吗?
老师 您好: 咨询一下 工商年报中的社保生育险 一般怎么处理?目前生育险并入医险,是要拆分比例吗?还是生育险不填写就行?
老师麻烦问下,如果说弄一个空壳公司。需要一个怎么样的流程跟手续,风险会大不大?
加油站为了促销采购水,水是用来送客户的。水给我们开的专票,这个进项税额可以抵扣销售油费的销项税额吗?谢谢你了
老师晚上好!请问企业季度预缴所得税时可以弥补以前年度亏损吗
业务接待费呢?
你好;也是一样的; 你23年利润表里面累计营业收入金额是0 ; 你的三个费用计算的基数都是i0