同学,您好,这个对方会开具发票吧,开具发票的内容是什么呢
我司从a公司买入了固定资产,合同是分期付款。前面已付了首付。后期都没付。同时跟c公司签订了售后融资租赁,未收到c公司的货款,同时每月向c公司支付租金,与c公司的合同写出a公司是代理商。请问这种操作有问题吗,账务要怎么处理。麻烦老师讲解一下谢谢
老师我们公司以前做账固定资产就一个机器设备价值50万,包含有铲车,叉车,烘干机,垫板等。这50万是有20多项不同的资产,每种都有每种的市场价,我想把固定资产50万具体到每种固定资产上面,这样后期单独清理哪一个也好清理。现在具体到每个固定资产上面我怎么写分录
老师您好,我公司收到了一张发票,然后当月12月没有付款,我挂账了,现在1月实际支付的时候要少支付1万,而且这一万后期也在不支付了,这个公司是跟我们第一次合作,老师这种应该怎么做分录呢
老师您好,我们是种蓝莓的农业公司。现在有一个供水合同就是灌溉苗的,前期付了一些定金后面每年还要支付。这种怎么入账具体的分录是什么
老师,您好,想问一下,我们公司有个供应商,质保金还没到时间支付,我们合同规定是质保期到了后再开票,收到票后付款,但是现在供应商偏要提前开票,明确表示不让提前开具,这个票据我们怎么处理比较好呢?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
您好老师。是打款给个人的没有开具发票
我是想问这是属于长期待摊费用吗
同学,如果这个灌溉是在合同一定期限内受益,那么是在先计入长期待摊费用,在期间内摊销