可以的,最好把重新开具发票要求也写上去
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师您好,我现在在一家公司做外账,因为接触不到私账,所以不知道公司具体有多少收入和开支,但是最近因为接触业务多了,发现公司隐瞒了大量的收入没有入账,员工的个人所得税也是隐瞒未申报,请问这个如果被查到了,我需要付责任吗?面对我现在的情况,老师能给下建议吗?要不要离职,因为工资还挺高的,所以在犹豫。
老师,我进平台上老是提醒收到发票税离与编码税离不一致,我的申报也显示一般纳税人违规享受,我就弄不抵扣让对方重开,现在专管员也没通知我,他脾气差我问急了他说我老问,他好像啥不懂,问他系统怎么提示他说没去看,我下午还是会问,现在重开是乳制品酸奶,之前是畜禽产品酸奶,现在应该没问题,但是她的单位数量有问题
老师您好,想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元,现在实际发生的运费是1.98万,而且之前2万已经开票了,需要他们退回来0.02万,我要求他们红冲发票重新开具,但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她,她说我们收的款,我们开发票,老师,这样不合理吧,怎么收到退回的运费要我们开票的呢
老师,现在情况是这样的。 我公司实际收到产品数量与收到发票开具的不一致。需要通知对方重新开具?写了如下通知书,老师帮忙审核下描述有无问题?
社保公司承担部分直接计入管理费用社保,还是要区分险种,是不是两种方式都可以
员工加班产生的交通费用,是否属于福利费?
老师 您好我想问下 因管理不善导致存货毁损进项税额转出的问题 假如存货100万 进项税13万 因为管理不善导致30万的存货毁损 那我要转出多少进项税额呢
企业收到一张普票佣金发票,账上记成专用发票,后面税前怎么调整按普票含税价格调整么
平时在舞台上表演,演员应该给公司开什么发票?
老师你好,发现圈出的两条不配单了怎样取消,不在智能配单中出现
老师,满勤30天,单休4天,工资3000 ,3000/26,,是相当于4天没工资的意思吗 ,,,3000/30是相当于4天有工资的意思吗
老师计提工资会计分录
老师开具建筑服务*劳务费 必须取得什么资质吗?还是营业执照有这个经营范围就可以
我是单位财务负责人,报税做账外包代理记账公司了,有一个员工现金开资,不报个税,老板要这样做,我有有什么样的责任?