你好!收款时 借银行存款 100 贷主营业务收入 70 营业外收入或其他业务收入2.4 其他应付款27.6
老师你好,我想问一下,我们运输公司的,跟对方合作,合同上也写一部分充油卡,一部分给现金,目标油卡,现金都没有实行,我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了,全部拿现金,油卡转现金,少能抵扣的我们这边愿意承担,可是由于如果他们帮充油卡,他们就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分转现金,那么我们开票给他们,只是9个点,下面是他们算给我们的,这样对吗?????按口头推算,我们是想这个,假如这个他们拿油票可抵扣5000,我们开运输发票9个点,假如他们只可以抵扣3000,那么这两个数之间的差,我们将承担的是2000,到底该怎么处理
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
晚上好老师!公司的老板想做内账!用金蝶软件做,所以科目那些都需要和外账一样!有这样一笔业务!我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票!实际对方在我公司只拿了70元的货,其他30元到时候我们要退现金给他们!我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方!我们收2.4元的税点!这个怎么做分录!谢谢
我想问下有个项目的款项是70%由总包直接代付给工人的,那我们做账的时候是不是要他们提供发票流水做账还是需要怎么操作才好呢,那我们给他们开发票还是开工程款吗 然后除了备注工程项目地点 还要备注代发工资是吗?但是这样的话开发票的话 假如合同是十万,我们公司实际只收到现金三万,其余70%没经过我们的公帐 这怎么理[捂脸]
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗