你好,你得开红字信息单 你现在开的话,只能开5月份的,也就是只能5月份进项转出。4月份进项转出不了。
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
一般纳税人:供应商4月红冲了一张3月的发票 ,我在3月的已经认证抵扣 ;我5月已经做了进项税额转出了 ,现在会计账务分录要怎么做
3月抵扣的进项税,本月因为商品质量问题想让对方红冲发票,现在4月还没结账,4月的账面可以做进项税额转出吗,5月/6月如果红冲,红冲的发票可以作为4月凭证的附件吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下,同一个问题问了这么多遍,每次回答都不一样
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题
老师,给老板提供了改编的银行贷款报表,会计会负什么责任?今天看了个视频,说的这个是骗贷,一起和老板进去踩缝纫机
老师,我们怎么申请撤销这两个税种呢?一般有哪些申请流程?
现在是数电发票,是不是只能对方开红字信息确认单
你好,你是购买方,购买方来申请。