你好; 你们有缓交申请的; 可以 延迟申请缴纳的;但是你必须要按期报税哈 ; 你现在 是报那个月的 所属期 ; 5月报4月的吗
请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
你好,我公司3月份开具13点增值税专用发票,4月份发现开错了,红冲了该发票,重新开具了9个点税票,4月份申报缴纳的税款可以退回来吗?9个点的发票有进项,老板不愿意抵税,可以退回来所缴税款吗
老师!我是一般纳税人,4月份开出去的发票开得多,进项发票开得少,这样4月份增值税交得多,可不可以5月份或者过来开进项发票来退税?是真实的业务 只是上游没有开。谢谢老师回复
老师您好!四月份是小规模,五月份是一般纳税人,供应商在4月份开具了一张增值税电子专用发票,可是在5月份才给传过来,这笔业务在4月份记的是预付款,5月份应该怎么记,这张电子专票5月份可以抵扣进项吗
付款凭证的借方科目,可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗?可能的是哪些?
假如在合伙企业,2024年收入—各种税费=100万应纳税所得额(利润),合伙人A B 两人只想分其中的30万,每人15万,这样,是按照100万为基数交经营所得个税,还是每人按照15万交个税?
出口退税企业会计交接表。交接时要注意哪些具体事项?
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合伙人A B两人交经营所得个税的会计分录怎么做?谢谢
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装订凭证的时候报销款管理费用没有附发票可以吗?
对,5月报4月的增值税,可以延迟缴款,5月再开进项票回来抵扣吗?
你好; 可以缓交 申请; 但是 就算缓交; 你也是 要用4月的发票日期或者是4月之前的发票日期来抵扣哈; 而不是说 5月发票日期来抵扣哦
那我可以先用4月前的发票来抵扣,然后5月作进项税转出,再通过5月的留抵税来抵可以吗?
你好 ; 到时你看是否 税务局允许你留底抵欠 ; 之前是有地方允许的; 允许的话就可以的
好的,谢谢老师
不客气的。 因为先有留底退税文件 。所以你到时申请下; 看允许不; 如果能是最好的