你好,其他的没有余额的,对的正确。
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,你好,我们是被挂靠公司,2020年之前我们都是核定征收,今年改为查账征收,2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金,分录是借:应付账款,贷:税金,贷:银行存款,下个月缴纳税金的分录借:税金,贷:银行存款,导致每个月应交税金科目一直都有余额,也没有设置应交增值税未交增值税科目,今年实行成本核算有进项税,不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转,所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目,将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税?
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。(3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;(4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。(三)要求:根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么算,怎么写分录,谢谢
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。(3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;(4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。(三)要求:根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么计算的,怎么写分录,谢谢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
现有现金+货+应收账款+应付账款=投资款+货款+利润成立吗
、2×24年6月17日,甲公司销售A、B、C三种商品 请教一下,非常感谢!给乙公司,并签订一份销售合同,售价总额1000万元。已知,如果单独销售A、B、C三种商品,其价格分别为200万元、300万元、500万元。根据以往惯例,甲公司经常以组合方式销售B、C产品,组合价为600万元;A产品经常以200万元的价格出售。不考虑其他因素,甲公司该批合同中C产品应分摊的交易价格为( )万元。
老师,核定的85000,是含税还是不含税的呢?
老师,你好,我们是电商企业,平台会因为售后罚款,这个罚款对方也没给我们开票,开了电子收据,我走到营业外支出,这个是不是得在汇算清缴得时候调增?
公司购入空调属于管理费用吗?还是固定资产?
老师,那如果是25年2月收工伤金2000误冲了管理费用工资,现在25年4月要改到其他应收款,但是税务那块2月应该已经按当时的费用申报过了,而且3月出了季报,这种情况下我4月调整改正可以直接借:管理费用工资2000,贷:其他应收款2000吗
公司买的新能源汽车,免征购置税了,还能抵进项税吗
老师是一般纳税人,有销项,以前帐上还留底了很多进项,月末还需要结转增值税吗
请问每月应发收入35000元,社保打个比方个人部分是3000,请问这个第二个月的个税怎样计算?
资产负债率怎么计算呢?
老师 那去年转了款 还没有开票出来的 今年才开票,这个会计科目期初要不要录入?
需要的,你需要录入预收账款期初余额。
录入预收款好像冲不了 我录入应收账款的负数可以吗
可以的,可以这么做的。
老师我们个体户开票 人家给的现金可以吗 这样做会有风险吗
你好,金额不大的,没有关系的。
多少一下才算不大呢?
哦,规定的是1000,但是实际做账中1万以内。
老师以前是核定征收 ,现在查账征收也是可以录入会计科目的期初的吗?我以为要做过账才能录入期初
对的是的,需要录入的。
老师还没有收到成本发票可以暂估入库吗? 会计分录是怎么样的呢 收到之后又怎么处理?
那借库存商品贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品发票到了之后,上面的不分录不变,金额是负数,再做发票的。
借主营业务成本,贷库存商品 这个是结转成本吧
你好对的是的对的。
老师 个体户可以对公转钱给个人(别人)吗
只要有业务可以的
不会有风险吗
不是要公对公吗
你好,他和个人有业务的,可以的,个人销售给你们 提供的货物劳务都行。