你好!可以确认项目无票收入
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师啊,我们做的工程劳务分包,由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同,19年改成我们和甲方签合同,但20年收到了前期的工资和工程款,我做的贷 其他应收 之前的劳务,这笔账怎么做?以前没有会计只有表格登记,钱在私户,我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务,我是做项目的账,前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做?这个钱算收入吗?那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清,这个钱怎么挂?我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ,但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
各位老师,我想请教下建筑企业由于甲方拖欠工程款不付,通过打官司收回了所有结算金额及利息,但是有部分结算和利息没有开票给对方,以后也不会补开,未开票的结算和利息应该怎么做账
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
公司的电费和水费计入哪些科目,公司是加工厂
公司送铜捧来回用的车的油费和铲车柴油费是入哪个科目?并且记入这个科目的哪个明细科目?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
暂估入账暂估得多了,回来的发票少怎么做账
老师,固定资产可以不留净残值吗
老师你好,我运输服务部为个体工商户,有多辆运矿泥头车挂靠在名下,主要是代车主开出运输发票,车主每开一次发票就按发票金额的3%支付管理费给我们,其他的费用车主自行负担,请问做经营所得税申报的时候,只按管理费收入作为经营利润申报可以吗?有什么税务风险吗?
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年2月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额150万,属于异地工程,申报2月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,异地工程预缴的2%这部分怎么处理???
分录也是借:应收账款 贷:主营业务收入 吗
你好,借方的话应该是银行存款吧?也可以按你的做再多一步
那老师,这两部分收入就不用交增值税了吗?
你好,符合收入确认条件是需要缴纳增值税的,和你正常确认收入的分录一样的,只是你们没有开发票
那我是要去税务大厅窗口进行申报吗
不用的,在当期一起申报就可以