同学你好 这个只能倒推了 没有其他办法
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
我公司是一工程检测服务行业,05年成立的,有15年以前的客户应收账款挂账,我们客户甲方多数是国企单位,签订的合同都是甲方拟订好的(等于霸王条款一样),一般付款方式是工程竣工我们检测完毕我们给甲方出具检测报告和开具相应的合同发票甲方才给我们付款,但是有些合同是据实结算的,并不确定我们需要检测的范围和量,只能自己先确定需要检测的单价,还有一些合同是依据工程完工一部分我们跟着检测一部分来结算的,虽然合同这么写了付款方式和期限,但是许多合同并非按照合同规定的按期付款,针对这种长期挂账的请教老师们一个催收款的技巧方法?
老师,有个新项目,因为我在的这家公司资质不够,所以挂靠其他公司的资质来做这项工程。我是挂靠方这边的财务,如果我做这个项目账的话,我是站在被挂靠方也就是总承包方的角度来做账吗?我以前做过建筑房建总承包方的财务,工程是我们自己承建的,有专业分包出去的业务。但是我没有接触过这种建筑挂靠业务。我想知道,我作为挂靠方的财务,我这边做账,是按照把这个项目当做自己的工程项目来做账吗?正常确认甲方拨付的收入,工程施工发生的各类成本费用,以及计提税金,缴纳税款吗?
老师啊,我们做的工程劳务分包,由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同,19年改成我们和甲方签合同,但20年收到了前期的工资和工程款,我做的贷 其他应收 之前的劳务,这笔账怎么做?以前没有会计只有表格登记,钱在私户,我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务,我是做项目的账,前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做?这个钱算收入吗?那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清,这个钱怎么挂?我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ,但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
老师,注册资本为3万元,营业执照上的日期是19年12月19日,章程里出资截止日期是19年的12月19日,账上是21年12月注册资本才到位的,这样有风险吗?
#提问#请问老师2025年还是小规模季度超过30万全额交增值税吧?谢谢
定,纳税人采取折扣方式销售货物时,如果销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏分别注明,可以按折扣后的销售额征收增值税。如果仅在发票的“备注”栏注明折扣额,则这部分折扣额不得从销售额中减除 以上文字是折扣在备注栏不可以减除折扣,图片是减除折扣, 这么矛盾,为什么? 请教一下,非常感谢!
建筑公司,有两个银行账户,怎么做会计分录
老师,我是小企业会计制度,我的科目余额表里面有专项应付款科目,但是资产负债表里面没有,怎么申报啊
进项税额如果本月没有认证应该怎么入账,怎么结转增值税
374题,A选项怎么不对 376题,存货模型只考虑机会成本和交易成本对不对
请问老师,353题,怎么理解
怎么在国家政务中心修改手机号码
我们是一家超市,今年在重新装修一下,现在请广告公司给我们搞策划,发生的广告费5万,这么大金额是直接计入销售费用广告费吗
嗯嗯。老师 我知道了
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