你好,自建固定资产交付使用的凭证是“交付使用财产明细表”或“固定资产交接单”,都由建设单位或单位的基本建设部门填制,或由基本建设各方组成的验收机构按规定填制,一般一式三份,经交接双方验收、签章、办理交接手续。“交付使用财产明细表”或“固定资产交接单”要详尽记录每项固定资产的名称、规格、数量、单价、总价、附属设备、预计使用年限、净残值等详细资料,并连同说明书、图纸等技术新文件一并交给接受单位。
固定资产里面① 什么时候用在建工程②什么时候应工程物资 ③需要安装的设备为什么是工程物资
老师好,请问在建工程转固定资产需要什么资料?
老师你好,厂房完工啦,做账做到在建工程,在建工程转入到固定资产里面,请问老师转入到固定资产里面怎么折旧呀?还有转入到固定资产就立马折旧么?急急
在建工程转固定资产需要什么单据?
请问在建工程转到固定资产里面需要什么资料,什么流程
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
新注册公司,票种核定,红色预警
老师 我们跟建筑公司合作 他们的工人工资通过我们 找发薪平台发放工资 也就是建筑公司给我们打款 我们给发薪平台打款 来发工资 ,但是我们给建筑公司开的是建筑发票 发薪平台给我们开的是现代服务发票 这合规吗
公司购入1万多的财务软件怎么进行账务处理?
请问跨省在电子税务局开票报税会有风险预警吗?
老师 麻烦问一下 最新的 个税专项扣除是三险一金还是五险一金?
老师,去年11月份,多计提了一笔折旧费。我是只能在今年调账吗?在1月做一笔,冲回去年11月份多计提的折旧费?
柠檬云固定资产模块是不是只用于计提折旧,不能生成新购入凭证?得手工录入
老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了。怎么平这个账啊?老师。请问一下现在做2024年一月的银行,扣城建税58.87 23年第四季度没有计提附加税。我现在扣款了,怎么把账做平了?还能借税金及附加 贷应交税费 城市维护建设税吗
比如这个厂房才,1300万,但是其他成本就有1100万元,怎么做账
其他成本是什么原因形成的了
就是其他跟厂房有关的成本
比如基础设施那些
属于在建工程的一部分吗
是的,属于在建工程一部分
那计入到在建工程,之后一起结转到固定资产,只是增加原价
可以不呢
你是说不计入在建工程吗