咨询
Q

老师您好,企业所得税汇算时,当年有利润,已经交了所得税,但是在汇算时利润弥补了以前年度亏损,交的所得税就要办理退税。怎么能不退税?怕麻烦

2024-05-13 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 15:24

你好,同学 按照税费金额除以税率,填写在附表105000里面纳税调增即可的

头像
快账用户9499 追问 2024-05-13 15:30

不行啊,纳税调增了,利润多了,还是要弥补亏损。交的所得税还得退税

头像
齐红老师 解答 2024-05-13 15:31

填写在纳税调减里面的

头像
快账用户9499 追问 2024-05-13 15:36

不对啊,不管调增调减,利润都补亏了,交的所得税没变啊

头像
齐红老师 解答 2024-05-13 15:51

你纳税调减后,利润总额,要交税,然后抵减前期预交的,不用退税了

头像
快账用户9499 追问 2024-05-13 15:57

105000表是在弥补亏损前面,不管填我少,都弥补亏损了。最终应纳所得税都是0,交的税还得退啊。

头像
快账用户9499 追问 2024-05-13 15:58

前期亏损太多,利润全部都补亏了

头像
齐红老师 解答 2024-05-13 16:00

那估计是你们亏损太多了的原因,最好是退税的

头像
快账用户9499 追问 2024-05-13 16:00

退税现在麻烦吗?需要准备的手续多吗?

头像
齐红老师 解答 2024-05-13 16:01

不麻烦,直接点击就可以的

头像
快账用户9499 追问 2024-05-13 16:41

老师,招待费是只要有发生,就要调整吗?只能列支发生额的60%,其余的要调增?

头像
齐红老师 解答 2024-05-13 16:53

是的,你说的很对的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 按照税费金额除以税率,填写在附表105000里面纳税调增即可的
2024-05-13
您好 请问大概缴纳了多少企业所得税 税务允许不退留抵吗
2020-12-30
借:所得税费用   贷:应交税费——应交所得税
2023-06-27
汇算的时候可以退税的
2025-01-14
你好,这个弥补亏损表现在还不能不填写,自动生成这个,那你纳税调整表只能多调点才可以
2021-05-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×