你好,同学 按照税费金额除以税率,填写在附表105000里面纳税调增即可的
第一季度企业所得税申报的时候由于没有做完汇算清缴,没有弥补以前年度亏损,第一季度有利润,预交了企业所得税。第二季度企业所得税申报的时候能不能弥补以前年度亏损呢
2022年预缴有企业所得税,弥补以前年度亏损了,但是年度利润又是亏损,利润总额是负数,不想退税,汇算清缴怎么填报呀!
老师好!第一季度利润表有利润交了企业所得税,凭证怎么做?明年企业汇算清缴时,应该可以弥补以前年度亏损,会退回
老师您好,23年第四季度做下来有利润,需要交企业所得税 那到24年做23年汇算清缴的时候,如果他弥补了以前年度的亏亏损,那这个交进去的(企业所得税)是不是要形成退税?
老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?
印花税多报退税怎么走账
公司是做电器批发的,一般纳税人,每月都有购进商品。结转成本的时候这样做进项税可以吗? 借-主营业务成本 -应交税费就-进项税
一般工作中不设置预付,预收科目吗?应付一般都是我们的供应商吗,应收一般都是我们的客户?
老师有没有费用报销单和付款审批单的模板
老师好,请问老师要同时做企业的内外账怎么方便快捷做呢?
直播带货 账号是个人的,给粉丝发现金红包。因为账号是个人可以用个人账户给这些粉丝发放现金红包吗,这些现金红包都是粉丝抽中的
进出口税务筹划有相应的课件吗
老师,在哪里看本公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则?
老师,利润分配贷方余额190万,一直在这放着还是需要怎么处理呢
我的税务师怎么不能看去年的回放?
不行啊,纳税调增了,利润多了,还是要弥补亏损。交的所得税还得退税
填写在纳税调减里面的
不对啊,不管调增调减,利润都补亏了,交的所得税没变啊
你纳税调减后,利润总额,要交税,然后抵减前期预交的,不用退税了
105000表是在弥补亏损前面,不管填我少,都弥补亏损了。最终应纳所得税都是0,交的税还得退啊。
前期亏损太多,利润全部都补亏了
那估计是你们亏损太多了的原因,最好是退税的
退税现在麻烦吗?需要准备的手续多吗?
不麻烦,直接点击就可以的
老师,招待费是只要有发生,就要调整吗?只能列支发生额的60%,其余的要调增?
是的,你说的很对的