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老师,A项目23年预交增值税时预交了所得税,23年企业盈利,但是弥补以前年度亏损,所以汇算清缴时不用交所得税,但是项目预交的所得税1600元,专管员说退税麻烦,让我加大成本我想问老师:我汇算清缴时怎么操作呢?

2024-03-24 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-24 14:15

您好,那您是否希望退税?

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快账用户6250 追问 2024-03-24 14:16

老师,希望啊

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齐红老师 解答 2024-03-24 14:22

那就按真实数据填写,系统自动计算退税金额

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快账用户6250 追问 2024-03-24 14:24

那专管员这边我怎么解决呢?

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快账用户6250 追问 2024-03-24 14:25

汇算时退税填写在哪张表里?

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齐红老师 解答 2024-03-24 14:30

汇算清缴调整A100000表单,那就看企业是否希望退税

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快账用户6250 追问 2024-03-24 14:32

按照专管员说的,加大成本,我怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2024-03-24 14:37

管理员说的错误,加大成本,不是亏损越来越大了

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快账用户6250 追问 2024-03-24 14:39

是的我也在奇怪这个说法。老师,有没有不退税的操作呢?

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齐红老师 解答 2024-03-24 14:40

那就增加无票支出

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快账用户6250 追问 2024-03-24 14:42

做分录:借 以前年度损益  贷?

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齐红老师 解答 2024-03-24 14:53

不是做分录,就是将成本费用中,无票部分纳税调增

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