你好,那你购入商品的时候怎么做?
我司出口一批货物,属于不退税的范围,账务处理:采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 出口时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 因免税,进项税费转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款 借:库存商品 贷:进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:进项税额转出 这两种都可以吗?
公司购进鞋车自用摆样品,会计分录可以这样做吗? 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
公司购进鞋车自用,会计分录可以这样做吗? 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
公司购进鞋车自用,会计分录可以这样做吗? 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
老师好,我们工资从上级单位转到现在的公司,1月份从现在公司发的工资,那么这个月申报个税是不是就要从现在的公司申报?
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
老师,我报个税的时候在人员采集里添加了一个人,入职日期写的是2025年1月1日,然后,我去报1月份的个税的时候,没有报他的,因为1月份还没有发放他的工资,怎么系统不让报送
老师,一般纳税人个人名义从税局代开的普通发票,我可以再以13%税率开出去专用发票吗
老师好!想问一下年底增值税怎么结转,公司进项税比销项税大,分录都有哪些,请老师给分别列出来吧!多谢了吗
专票 开米面油可以抵扣吗老师
老师,我们是一家新开几个月的诊所,有人做外账,现在老板说要把内账完善,那我们这种情况是从几个月刚筹备期开始还是从现在开始做呢?
老师们:新年好呀! 杭州市一般纳税人工智能性质的单位, 业务人员的火车电子专票,可以抵扣增值税吗?
老师为药店零售购入的扫码枪几百元是计入销售费用还是管理费用?
老师,我就是添加了一个人员2025年1月份入职的,然后我去报一月份的个税,应该这个人还没有发工资,那我没有写他的工资,但是系统不让申报,这种怎么办
购入商品是加税合计做的吗?
购入商品 借商品 销项税额 贷现金
你购入商品的时候是,应交增值税销项?
不是,分开做税额
购入商品,借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷库存现金 结转成本, 借主营业务成本贷库存商品。完整的正确的是这个。
是的,有什么问题吗
可是有专票的进项怎么办?因为我们可以抵扣销项税
那销售的时候怎么做会计分录呢?
你好,我上面给你写的就是购入的专票呀,你那个有问题?你购物的时候怎么还做了销项?如果你改成进项的话,那你怎么做了两次进像?
借库存现金贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项。