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你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?

2025-02-05 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-05 10:47

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你好,不需要做了,因为你之前是提前做了。
2025-02-05
您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?
2022-05-05
摘要就是认证某业务的发票
2022-08-04
你好正常情况下 。你认证了就做进项税科目去 。 如果没有认证你就不会去申报 。就要先计入 应交税费-待认证进项税去核算的。
2020-09-14
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-12-08
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