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请问:平常收到进项发票时,直接就借记应交税费——应交增值税——进项税,并未用到“进项待认证”三级科目。报税时需要在税务局系统里先勾选进项发票,然后交增值税。请问做账时怎么处理,才能保证勾选的发票和应交的增值税衔接起来。正规的的做账,收到进项发票该如何做?

2020-09-14 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-14 09:11

你好正常情况下 。你认证了就做进项税科目去 。 如果没有认证你就不会去申报 。就要先计入 应交税费-待认证进项税去核算的。

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快账用户6036 追问 2020-09-14 09:18

如果本月作账全部直接进了“应交税费-应交增值税(进项税额)”等下月报税的时候再勾选。这样做有没问题?

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齐红老师 解答 2020-09-14 09:20

你好 你要与你实际一致。 不然到时你账上的进项税和你申报就不一致 了

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你好正常情况下 。你认证了就做进项税科目去 。 如果没有认证你就不会去申报 。就要先计入 应交税费-待认证进项税去核算的。
2020-09-14
你好没有勾选的话 做待认证进项税去。 不需要你填写申报表。 等你勾选后在做进项税去体现
2020-10-19
你好;     不抵扣的话; 你这个退税不抵扣是什么行业的  
2022-07-15
您好!可以这样做分录的。
2022-07-15
摘要就是认证某业务的发票
2022-08-04
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