您好,如果是支付在4月的话,作为管理费用的办公费
老师,我们之前月份做了一笔借:管理费用,贷:银行存款。但是这次业务里收到的发票不对,然后这月做账收到对的发票后,怎么冲一下,然后再正确做进去呢?
老师你好,我想问一下,这是我们公司的账户,刚开户,然后法人往里面存了200,我的分录是借银行存款贷其他应付款,法人嗯,然后呢,嗯又从那个对公账户里银行扣了100多的开户费和网银工本费,这一步的分录我是不是做?借管理费用开办费贷银行存款
老师你好,我想问一下公司账户刚成立把人存进200元分录借银行存款200贷,其他应付款法人200,然后开户付了100的开户费,50多的网银,u盾费,然后分录是借管理费用开办费,150多贷银行存款150多,这样做分录行吗?
老师你好,请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元,借:财务费用-手续费 50,贷:银行存款 50;9月份收到的发票金额却是45元,然后我这个怎么做账?(金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到,但是我对了几个月都还是不一致)
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
您好,发现以往年度汇算的期间费用有的费用填写行次填写得不准确,并没有影响纳税,可以不做更正了吗
老师好,联合会使用民间非营利会计制度,请问银行账户管理费支出怎么做会计分类?
您好,23年做汇算的时候,期间费用物业费错误填到租赁费行次了,当年七月份电子税务局已经就汇算报表比对过了,跳出了其他的风险提示,也已经更正处理过了,今天发现还有个这个错误,当时并没有跳出这个错误的风险提示,不需要再做什么处理了吧?
老师,如果购买的农产品,用于免税项目不能抵扣会成为滞留票,为什么在填表的时候还可以按9个点计算扣除,深加工的话还加计扣除1个点呢?不是矛盾吗
朴老师,正常就要普票,就不用进项转出,直接有费用了,如果就是专票,增值税报表和会计分录都该怎么处理?
王老师,A公司和B公司都是老板自己的公司,现在A公司销售给B公司,使A公司有收入和利润,但又要控制利润不能太高,避免交税多,A公司的产品采购单价已经有了,售价我定多少怎么确定呢,要根据什么才能计算?
老师好24年3月份因税务检查补缴5万元所得税我做的会计分录是借以前年度损益调整贷银行,,,借:利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 对不对
您好,发现23年企业所得税汇算表,把管理费用物业费填到期间费用租赁费那个行次里了,不会有什么风险吧
开始机械设备租赁公司,24年的利润太高,我暂估成本-邮费,然后25年4月来发票可以入帐吗,这样合法吗?机械租赁公司的
发票超过额度怎么申请提额
是支付在4月4月份的时候在银行做的变更,银行扣了我们50元的变更手续费,但是这个50元的发票是开在了5月份,我这个5月份的发票可以付在4月份的凭证上吗?
嗯对,是五月份的发票,然后银行流水是4月,可以坐在四月
好的老师,然后分录我就做成借管理费用办公费也可以是吧
嗯对,理解的是没错的
好的老师,麻烦再问一下员工出差了,他的住宿费和加油费都可以归到差旅费里吧
嗯对是可以做到差旅费的