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就是我有一个一般纳税人企业,他因为有出口货物得退税嘛。现在遇到一个问题就是他21年22年报增值税的时候出现了差错本来不能免税的货品进行了免税处理,现在在4月份我们进行增值税修改和所得税的修改。交了税,所得税调增了。我该怎么账务处理?

2024-05-11 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-11 16:30

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2024-05-11
您好,同时调整19年企业所得税申报表收入成本金额。
2020-09-01
你好,学员,这个就是税务网站系统的问题,老师之前也出现这个问题,只能咨询当地的办税人员,让他们给你解决这个问题
2023-05-06
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-15
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