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固定资产处置,公司19年将一台汽车抵债给了供应商,未进行账务处理,入了固定资产折旧,现想从账面上处置该汽车,应如何操作?

2024-05-10 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 14:31

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到利润分配。未分配利润。

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:33

还是需交13个点的税?以哪个数据为基数计算?

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:35

购入时买的二手车,抵扣3个点的进项

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:35

按照你们当时抵扣的 这个金额,公允吗?

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:37

旧车,是客户卖给我公司用来抵债的,我公司再卖给供应商抵债

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:39

知道你卖给他,但是抵的这部分金额,你看一下是不是公允的。按照这个底的金额/1.13*13%,这个税是销项税额,一般纳税人一般计税的。

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:43

抵债5万,但公司账上己提足折旧,只剩残值约7000元。正确 做法是不计提折旧,直接抵债。现己提足折旧,在实务中如何操作?

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:46

借累计折旧贷利润分配,未分配利润红冲之前的折旧需要纳税调增的。

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:48

实务中一般都要把累计折旧冲红?

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:48

是的,对的,是这么做的。

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:50

请教一下公司用车抵债以哪个数据计算增值税?在抵扣3个点的进项,销项是否只能是13?

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:51

你刚才不是说的50,000吗?这50,000一般纳税人什么时间买的车?

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:54

2019.7客户抵债把车卖公司15万,当月公司再把车5万抵债给供应商

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:55

你好,也是七月份底出去的吗?那这个公允价值是多少?

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快账用户9624 追问 2024-05-10 14:58

不晓得公允,一定按公允价值算增值税?不用管抵债金额?若随便说一个公允价值,又如何证明这个人价值是公允的?

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:00

对的是的,最好这么做不这么做的话有风险,其他的你们自己选择吧 公允价值你不知道的需要去评估

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快账用户9624 追问 2024-05-10 15:03

客户抵债也没说评估?我公司再次抵债还要另外花钱弄个评估?

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:05

你好,那你不知道公允价值不就是得评估?

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快账用户9624 追问 2024-05-10 15:06

请问老师是否实操过该项业务?麻烦指导实操即可

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:08

你好,我们做过,我们是按照稍微低于市场价格来的。

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:08

那个时候查的不严,现在查的严。

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借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到利润分配。未分配利润。
2024-05-10
你好,你们转让出去,转让价格是多少?
2021-07-12
借累计折旧贷固定资产98000 借银行存款4000 贷固定资产清理应交税费应交增值税 借固定资产清理贷营业外收入。
2022-05-11
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
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