同学你好,科目余额表看着没有问题。
老师,我这个表做不平,能麻烦帮忙看下吗?我这个没有科目余额表,我就是发生业务,在每一个科目,就是每个表那边填数据。业务上的话就是我现在要怎么样子,才能把这个帐做平啊?
老师 你好!能帮我看下这个分录怎么做吗?7月份收到政府补贴给员工款,我一并做到工资了。但是我觉得这个分录错了
老师,我写下来就感觉思路清晰点,因为我之前累计折旧没有写数字,所以看不出来,老师你的分录才对,我确实没有看到差额多少做进费用,分录不平。老师你这样有个过度科目,差额这样就看出来了,老师再帮忙看下,是用老师这边这个对吗?
老师,你有时间能帮我看看这个科目余额表吗?这是别人做的,接下来要我做个帐,我总觉得有点问题,老师你能帮我分析一下吗?
老师,你有时间能帮我看看这个科目余额表吗?这是别人做的,接下来要我做个帐,我总觉得有点问题,老师你能帮我分析一下吗?那其他应付款怎么会有那么大的数字会不会有啥问题
民非借了注册资金后来又还了应该怎么做账呢
老师,请问23年审计提出要提坏账准备300万,其中应收账款280万,其他应收款20万,24年并未发生又冲回,请问这分录怎么做,烦请老师说仔细点,借贷什么科目具体数据
老师,有合理避税的一些提示吗?
关于减资咨询,想请问下减资怎么操作能往后推迟实缴,另外减资流程。
老师,要学全盘账是不是一定要会成本核算?看着好难的样子
缴纳印花税的费用是直接记到当月吗?印花税是一季度一缴吗?
请问有一个庭院装修工程,我们单位不需要开票出去,但是这个项目我们是包给别人做的,对方开票给我们了,这张票能用吗?如果不开建筑发票开现代服务劳务会不会好一点?
老师发货过去,对方有挑选费,这个不用开票,账怎么去做平,记到哪个科目
原股东之前投入了50万,0元转让给了新股东,账务处理为什么是,借:实收资本-原股东50万,贷:实收资本-新股东50万。然后未能完全收回的差额冲资本公资(如有),没有资本公资就:借:营业外支出50万,贷:实收资本-原股东50万。那岂不是实收资本贷方多了50万了吗?之前收到原股东的投资本已经记了贷实收资本50万。这种0元转让所有股权的分录怎么做?
请问下老师 股权转让时应该按未分配利润来交个税,还是按所有者权益数交个税
那其他应付款怎么会有那么大的数字会不会有啥问题