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老师,公司是检测机动车,收到客户的5万送1万,借:银行存款5 0000 预收账款—充值卡折扣10000 贷:预收账款—张三60000 消费时: 借:预收账款—张三60000 贷:预收账款—充值卡折扣10000 营业收入49504.95 应交税费—小规模销项税495.05 老师,这样处理对吗,我有点拿不准

2024-05-09 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 21:44

你好,你们如果没有到缴增值税起征点的话,应交税费可以直接写营业外收入哈,其他分录没问题哈,对的

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快账用户9764 追问 2024-05-09 21:48

老师,我就是弄不懂这个送的1万交不交增值税,每季度都超30万的

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齐红老师 解答 2024-05-09 21:49

你好,实务中都是开发票才交增值税的

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齐红老师 解答 2024-05-09 21:49

客户充值的时候不需要交的哈

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快账用户9764 追问 2024-05-09 21:57

老师,假如:第一种情况是客服已消费完6万,怎么开票怎么申报增值税;第二种情况客户是个人消费,6万已消费完,不需开发票做多少金额的未开票申报增值税

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:03

你好,一,开发票很多都是开5万,

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:03

你好,缴税按照5万的收入申报缴纳

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:03

你好,不需要发票也申报5万的未开票收入哈

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:03

加油,等你的好评哦

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快账用户9764 追问 2024-05-09 22:09

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:21

加油,等你的好评哦

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你好,你们如果没有到缴增值税起征点的话,应交税费可以直接写营业外收入哈,其他分录没问题哈,对的
2024-05-09
同学,你好,你的分录是正确的。等下月的时候就逐月冲减预收账款。
2020-11-06
你好,同学。你的收入和负债的处理是没问题的,你这积分是哪里来的,电商平台 赠送的,后面电商是否会补偿这块儿?
2020-10-20
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
你好,同学。 你这差额收到的减支付的差额,就是你的利润,不单独处理。 然后就是 增值税的差额,就是应交的增值税或留抵的增值税的。 增值税,不是按你有没有收齐来计算,而是按你实际销-进来计算的。 你这收不到的消费,你是确认应收,同时确认收入和销项税额。
2020-09-14
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