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老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?

2022-07-14 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 19:03

您好 您的账务处理正确的 发票上没有税额 分录不需要体现应交税费

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快账用户8953 追问 2022-07-14 19:05

但是我们这边说免税不等于不征税,他告诉我的这样,要把销项税额转到营业外收入

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快账用户8953 追问 2022-07-14 19:05

我现在不知道怎么记了

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:14

免了 发票上没有税额 您做了税金 收入金额也不一样了啊

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