您好,关于您的问题,回复如下: 在易飞系统中,如果生产成本下的直接人工和制造费用余额都跑到了贷方余额,这通常表示在成本核算过程中存在一些问题或错误。以下是一些可能的原因和相应的检查步骤: 1、确认直接人工和制造费用的分配是否正确: 检查是否有将直接人工和制造费用正确地分配到各个生产订单或产品中。 检查分配过程中是否有错误,比如分配比例错误、计算错误等。 2、检查生产订单的完工状态: 如果生产订单没有正确完工,那么与该订单相关的直接人工和制造费用可能没有被正确结转到库存商品或成本中。 确保所有的生产订单都已经正确完工,并且相关的成本都已经结转到正确的账户中。 3、检查会计凭证的录入: 检查与直接人工和制造费用相关的会计凭证是否录入正确。 确保所有的借方和贷方金额都正确无误,并且与原始凭证相符。 4、检查成本计算方法: 检查易飞系统中使用的成本计算方法是否正确。 如果使用的是加权平均法或其他复杂的成本计算方法,确保所有的参数和设置都正确无误。 5、检查系统参数设置: 检查易飞系统中的参数设置,特别是与成本核算相关的参数设置。 确保这些参数设置正确无误,并且符合公司的成本核算政策和会计准则。 6、与其他模块的数据进行核对: 如果易飞系统与其他模块(如库存模块、销售模块等)集成使用,确保这些模块之间的数据一致性和准确性。 特别是与成本核算相关的数据,要进行仔细的核对和验证。 7、寻求专业支持: 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系易飞系统的技术支持团队或专业的会计师进行咨询和帮助。 以上是给您提供的几个参考,希望能够帮到您。
老师,我问一下,我看别人做的账去年12月的账结完了账,科目余额表还有生产成本,加工费,直接材料,制造费用还有余额,这个不是每月要全部结转吗?
请问老师,上年12月结转制造费用把直接材料和制造费用结转反了如何更正,去年12月做的分录:结转完工产品U29卡缆借:产成品-U29卡缆 30000,货:生产成本-制造费用20000 生产成本-直接材料10000,当时应该是制造费用10000,直接材料20000,把金额录反了,请问在下年如何更正
麻烦问下老师,上年12月结转制造费用把直接材料和制造费用结转反了如何更正,去年12月做的分录:结转完工产品借:产成品-30000,货:生产成本-制造费用20000 生产成本-直接材料10000,当时应该是制造费用10000,直接材料20000,把金额录反了,请问在下年如何更正
老师好,我们用的是易飞系统,系统里面领用低值易耗品时直接计入的生产成本-制造费用,工资等其他费用直接计入的成本科目下制造费用,请问在分摊制造费用到产品成本中去的时候,制造费用金额是直接按成本类科目下的制造费用金额还是按制造费用跟生产成本下的制造费用两个相加来算呀?
老师好,请问一下,易飞系统在做成本数据时,生产成本下的直接材料金额与总账对应得上,但是生产成本下的直接人工跟制造费用余额都跑到贷方余额去了,请问这是哪里做错了呀?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
讲义那里可以购买吗,还是要自己打印
老师,我想问一下小规模免季度没有超过开票额度,不需要缴纳增值税的时候,把那个增值税结转到哪个科目呢?
对公账户到账的钱多久可以转到个人账户,谢谢您
老师,注会是5年内考过5科就可以了是吗
我们公司每个月都有预缴股息,以后分红是不是就不用交了
老师,营业执照是1月份注册的,但是公司实际经营是从6月份开始的,那我们帐套从6月份开始建立,报税也从6月份开始是对的吧?1-6月期间没有任何其他业务
我接手的公司之前一直是零申报,公司没有营业收入,只是老板偶尔转钱进去买两个人的社保,还有办资质的几张发票,就没其他了,从去年第四季度开始做帐,应该怎么建帐跟我说说好吗? 你好,你之前没有建账,你先可以期初都填0,然后根据你说的记账发票入账就行。 老师,请问银行帐户的余额呢?怎么处理
好的,谢谢老师,现在与易飞顾问没联系了,因为他们不愿意解答我们的问题,现在我们都是新手,所以不太了解应该怎么操作呢
您好。那您看一下 是否设置过“分配比例”、“参数设置”,参考一下上面几点,试一下。 希望能够帮到您。