你好!麻烦你稍等一下
老师 ,请问制造费用科目通过生产科目结转到产品成本上面去,但是公司车间系统只会有原材料的成本完工验收单,比如果我8月买了一台100万的设备,在车间系统原材料成本只有60万,我结转的时候成本可以把原材料的60万加本月发生的制造费用金额去结转啊,因为没有做制造费用的摊销
3、 企业2011年5月份生产A产品,月初在产品300件,在产品的直接材料费用定额80元,直接人工费用定额50元,制造费用定额20元。本月完工1000件,月末在产品200件,本月投入直接材料费用110000元,直接人工费用80000元,制造费用28000元。求完工产品总成本和单位成本,并登记下面的基本生产明细账、编制完工产品的会计分录。(18) 基本生产明细账 产品名称: 年 月 月末在产品数量: 件 本月投产数量: 件 本月完工产品数量: 件 金额单位:元 摘要 成本项目 合计 直接材料 直接人工 制造费用 月初在产品成本 直接材料分配表 直接人工分配表 制造费用分配表 生产费用合计 结转完工产品
呆公司属于小型生产制造企业,设有一基本生产间,按订单组织生产产品。采用分批法核算。该公司2022年9月除了继续生产101批次甲产品外,还新投产了102批次乙产品。相关资料如下:(1)101批次甲产品,8月1日投产,该批次产品共10件,本月完工8件。月初在产品生产费用为直接材料90000元,直接人工80000元,制造费用70000元。本月发生的生产费用为直接人工60000元,制造费用50000元。月末101批次甲产品的完工品成本按计划成本结转。每件甲1)101批次甲产品月末完工品直接材料(2)101批次甲产品月末完工品直接人工。(3)101批次甲产品月末完工品制造费用(4)101批次甲产品月末在产品直接材料。(5)101批次甲产品月末在产品直接人工。(6)101批次甲产品月末在产品制造费用。(7)102批次乙产品月末完工品直接材料(8)102批次乙产品月末完工品直接人工。(9)102批次乙产品月末完工品制造费用。(10)102批次乙产品月末在产品直接材料。(11)102批次乙产品月末在产品直接人工。(12)102批次乙产品月末在产品制造费用
采用分批法计算成本(1)9月份生产的产品批号有:101批号:甲产品20台,本月投产,本月完工5台;102批号:乙产品10台,本月投产,本月全部未完工;103批号:丙产品10台,上月投产,本月完工6台。(2)103批号月初在产品成本:直接材料1200元直接人工1060元,制造费用2040元。(3)本月份各批号生产费用如下:101批号:直接材料2680元,直接人工2450元,制造费用3020元;102批号:直接材料4600元,直接人工3050元,制造费用1980元;103批号:直接材料3360元,直接人工2350元,制造费用2800元。101批号甲产品完工数量少,完工产品按计划成本结转。每台产品计划单位成本:直接材料190元,直接人工180元,制造费用250元。102批号由于全部末完工,本月生产费用全部是在产品成本。103批号丙产品完工数量较大,原材料在生产开始时一次投入,在产品完工程度50%,生产费用在完工产品与在产品之间采用约当产量法分配。批量二十台,本月生产费用计划单位成本完工产品成本月末在产品成本问直接材料①直接人工②制造费用③合计④
请问老师,上年12月结转制造费用把直接材料和制造费用结转反了如何更正,去年12月做的分录:结转完工产品U29卡缆借:产成品-U29卡缆 30000,货:生产成本-制造费用20000 生产成本-直接材料10000,当时应该是制造费用10000,直接材料20000,把金额录反了,请问在下年如何更正
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
麻烦请问一下等多久呀
不好意思,信息太多了,我现在为你解答
这个分录是不是导致生产成本 -制造费用 和 直接材料 的余额 差异了, 直接差额调整就行 借 :生产成本-制造费用 10000 货: 生产成本-直接材料 10000
不用红冲以前分录吗,谢谢老师
不用的,这个不影响的! 不客气,麻烦提交已解决给个五星好评!谢谢! 祝工作顺利,生活愉快!
老师水平真高,非常感谢
不客气呢,你们的好评是我们最好的动力!