您好, 不可以的,只能抵扣后面的
请问7月勾选抵扣认证相符的进项税额,8月初申报时必须申报抵扣进项税吗?还是可以勾选认证后留到以后期间申报进项抵扣
进项票在申报期1-15号可以认证吗,认证后可以抵扣上个月的销项吗
税改后,增值税进项发票上月未认证,这个月认证可以抵扣上个月的增值税吗
下月初认证进项发票后,可以抵扣上月的销项税吗?
本月收到进项发票,进项税额做到待认证进项税科目,由于本月没有开具销项发票,是否可以下月再认证抵扣?下月认证后,从待认证进项税,转入进项税科目,这样是否正确?
老师,您好!注销公司,税务清税,其他应付款需要缴纳税额?
已知某企业目标资本结构中长期债务的比重为40%,债务资金的增加额在0~20000元范围内,其年利息率维持10%不变,则该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。 这种具体怎么计算呢
老师,现在开票要开 燕子 税收编码是多少及税率(我们是一般纳税人)
老师,这个经营范围,我们租了场地,弄了大棚,然后场地租给来物流的司机仓储货物,这种品名要怎么开?许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能仓储装备销售;电子过磅服务;停车场服务;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
老师,计算年金净流量时,数值越大越好,计算年金成本时,数值越小越好,是这样吗?
为什么大企业,特别是上市公司,为什么用外包公司的员工
稳岗返还的会计分录可以记到营业外收入-政府补助吗
老师好,请问如果一家公司被税局稽查后,所有事情处理后,税局那边会提供什么资料代表这件事彻底结束呢?会有结案通知书吗?
有没有大型餐饮实操课
老师,你好。我想问一下业务招待费的标准。
就是只能当月认证当月或下月的?
是的,是的,就是这样的
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把扣掉这场活动中已经卖的商品金额减掉后记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把扣掉这场活动中已经卖的商品金额减掉后记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把这场活动中已经卖的商品金额减掉后金额,记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把这场活动中已经卖的商品金额减掉后金额,记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
就是按你这样做,先确认收入再结转成本
嗯,①给礼仪人员用工装修改、熨烫费用这种可以计入销售费用—劳保费吧?②买活动用小宝鼎大概不到1千元,这种计入库存商品?还是直接入费用呢?
给礼仪人员用工装修改、熨烫费用这种可以计入管理费用-福利费好些,买活动用小宝鼎大概不到1千元这个直接计入费用
这是原有的工装,现在给修改大小熨烫费用是不是可以计入管理费用—劳保费或销售费用—劳保费呢?
是所有人都有的,还是只是一部分人有了
大概就十几个人
如果是所有人都有的,计入劳保费可以的