不需要支付的其他应付款转入营业外收入交税
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
这个是老板自己垫付得钱的,我在报表上面怎么填才不用交税?
就是我说的那样做,没有其他办法处理的
那把钱转入老板投资做为实收资本呢?需要缴纳什么税额?
需交营业账簿印花税0.025%
清税的话好,除印花税要交,其他还需要缴纳什么税没有?
你好,不知道你单位具体什么情况,就像医生需要诊断才知道哈
就是老板自己垫付了钱发工资,在其他应付款里面,每年都有点,现在想办另外一个公司,这个公司不想用了,想注销掉,要清税,应付款全部是付老板自己的,没有欠其他的钱
直接转入营业外收入就行,先弥补亏损再交税
补亏了后还剩余一些
那么该交税还是得交哈