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22年的会计分录:借:主营业务成本 943.40 应交税费应交增值税进项税 56.60 贷:应付账款1000 24年收到对方红冲发票,现在会计分录怎么写呢?

2024-05-06 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 08:57

借应付账款1000 贷利润分配,未分配利润943.4 应交税费,应交增值税进项转出56.6 小企业会计准则做账的汇算清缴,纳税调增。

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快账用户3995 追问 2024-05-06 08:59

用企业会计准则的呢?

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齐红老师 解答 2024-05-06 09:00

借应付账款1000, 贷,以前年度损益调整943.4, 应交税费应交增值税进项转出56.6, 借,以前年度损益调整贷利润分配,未分配利润943.4。

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借应付账款1000 贷利润分配,未分配利润943.4 应交税费,应交增值税进项转出56.6 小企业会计准则做账的汇算清缴,纳税调增。
2024-05-06
您好 上个月月末写分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9000 贷:应交税费-未交增值税 9000 本月交税 借:应交税费-未交增值税 9000 贷:银行存款 9000
2023-11-28
借其他应付款,借主营业务成本负数,贷应交税费应交增值税进项转出。
2020-11-09
你好,发票红冲后还开局对应的蓝字发票吗
2024-05-19
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
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