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老师,刚从代账那拿回的账,去年每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,去年下来暂估应付款有八十多万了,要今年6月份才能拿到发票,那5月汇算清缴要不要不去调,

2024-04-28 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 15:55

要调增的哦 因为你汇算清缴的时候没有发票

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快账用户2574 追问 2024-04-28 16:01

调增是不是要补缴企业所得税

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齐红老师 解答 2024-04-28 16:03

对的 调增要交所得税

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快账用户2574 追问 2024-04-28 16:31

所得税缴了,那我6月份收到了票,去退税?这不是好麻烦

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齐红老师 解答 2024-04-28 16:41

同学你好 是的 所以尽量汇算清缴之前来发票

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快账用户2574 追问 2024-04-28 17:27

现在汇算清缴代账公司说她们会做完,那我5月份拿到票是我们公司自己做吗,分录是借应付账款-暂估应付款xx万,贷写收到票单位名就可以是吗

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齐红老师 解答 2024-04-28 18:05

不是,拿到发票要原分录负数红冲暂估的,然后按发票做分录

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要调增的哦 因为你汇算清缴的时候没有发票
2024-04-28
你好,汇算清缴之前,能取得相应发票吗? 
2024-04-27
第一转给员工的要让员工拿到 发票冲销借方其他应付款 第二要把暂估的这些成本会计分录冲销了,毕竟都不是真实的
2024-04-26
就把20万回来票的红冲没有回来,发票的不红冲纳税调整交所得税就行。
2024-03-13
实际业务是20万的吗 借应付帐款贷利润分配未分配利润80 借利润分配未分配利润贷应付帐款20
2024-05-04
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