您好,本季度经营过程中,业务往来多与个人发生,从个人农户处采购原材料、聘请零散劳务人员等,客观上难以取得进项发票。但相关成本费用均真实发生,有对应的支付凭证、交易合同、出入库记录、劳务签收单据等资料可佐证,所以实际填写的成本数据与系统依据进项发票测算的金额存在较大差异 。特此说明
老师,你好,我填写企业所得税季报,提示营业收入小于营业成本,有风险,我们是一般纳税人,当是客户给了两张进项票,成本是123000,营业收入是121061.94,进项还没有抵扣,这个怎么调下账呢,能让这次报企业所得税营业收入大于营业成本呢,因为这个月没有收入,这个是7月份的数据
购进农产品直接销售的,农产品增值税进项税额按照以下方 法核定扣除: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量/(1 -损耗率)×农产品平均购买单价×9%/(1+9%) 损耗率=损耗数量/购进数量 请教一下:1、损耗率是我们企业自己在填写进项附表得时候是跟根据我们实际损耗的自行填写得吗? 2、我们刚成为一般纳税人,如果要抵扣增值税,操作时先在备案《农产品增值税进项税额扣除标准备案表》,然后我们实际销售是水果,开票出去是直接开9个点得专票吗?进项税额根据我们销售的数量,以及按照开回来得普票的成本算进项税额吗?是够一定要开具成本发票回来才能算可以抵扣得进项
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师,请问一下,收到税务局提醒: 你(单位)填报的企业所得税申报表数据存在以下疑点:2021年度存在企业列支的成本费用大于根据发票、工资,折旧等项目推算的可扣除成本费用总额。怎么办,会不会是因为做了一个无票收入,相对应的无票收入也有成本引起的?
派遣公司代扣派遣员工伙食费返回用工单位对公账号,需要用工单位要写函还是写收款收据好呢?
老师,小规模公司,是不是只有发工资的时候才申报个税,但是每个月需要计提,年底汇算清缴的时候,计提的工资和发放的工资和个税申报的不一致怎么办
老师,一季度印花税申报了,二季度发票红冲了,印花税还需要退税吗?
老师,我们卖了一辆公司不用的车,他们不要票,我们是一般纳税人简易计征,就是增值税3个点,我们申报未开票收入按几个点交
你好老师我想问下建筑挂靠的问题,就是挂靠的老板开票时,我们按照正常计算的税费增值税附加税企业所得税印花税等等,比如合计是按照11个点收取的,那么这个是不是包含成本发票的税费,成本这块就不需要开票了吗?我理解的是税费这块是税费,如果成本票提供不来的话另外需要加成本票的税点这样对吗
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请问民办非企业单位,营业外收入是在业务活动表中其他收入内提现。那在填写增值税收入的时候这个其他收入用加入到主营收入(提供服务收入)和其他业务收入内吗?
统计局问商品销售额当月环比增速变动超30%,这个原因怎么写
建筑行业,发票开具的是金属制品*伸缩缝, 这个属于什么性质的付款?
你好,我想问一下你一下,自己怎么开电子发票,我们是一个小企业
微信付款记录可以做佐证依据吗?
您好,这个可以的哦
老板经营多家个体,分别申报A表,年度终了,1月份时是不是经营所得ABC三表都要申报?
您好,是的,3.31前要申报B和C表
好的,谢谢老师!
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!