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老师,今年1月收到了一张发票,做账了,进账认证的时候发现对方作废了,然后4月用其他公司又给我开了同样金额的发票,之前的合同作废,又新签的这份合同,收到新的发票,我正常入帐,1月的发票在本月做负数吗

2024-04-25 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 10:23

直接把新开的发票附在1月的凭证后边

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快账用户8017 追问 2024-04-25 10:24

不是同一个单位开的发票,之前作废的那家公司我们不合作了

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:27

那么就按你的思路做就是

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直接把新开的发票附在1月的凭证后边
2024-04-25
您好!对方不小心撕毁的情况下当做对方丢失发票处理,用你们的记账联复印件给对方即可
2022-01-17
你好; 按照你自己开的正常做; 对方丢失了 就把对应发票栏次 复印件给对方即可 
2022-01-17
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。
2022-05-13
借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲
2025-03-06
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