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老师你好,固定资产提足折旧后,残值如何做账务处理呢。

2024-04-25 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 10:04

你好!你如果继续使用,就先不用处理

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快账用户2756 追问 2024-04-25 10:05

提足之后不继续使用, 变卖了。

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:08

你好!你卖了,就做固定资产清理的分录 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户2756 追问 2024-04-25 14:47

老师,固定资产折旧时候,我提了5%的残值,这个残值在固定资产变卖的时候,如何处理呢。

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齐红老师 解答 2024-04-25 14:52

你好!就是一起卖掉了。是属于第一个分录,固定资产清理的金额里面

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相关问题讨论
你好!你如果继续使用,就先不用处理
2024-04-25
同学你好 固定资产不清理就啥都不用做
2022-03-29
你好,报废的时候再处理就可以了。
2021-12-10
还在使用的,不用做账务处理
2022-05-07
你好;   放着 ; 等着你变卖或者报废的时候在处理   
2022-06-15
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