你好,给客户送礼 借:销售费用,贷:库存现金
老师,给客户赠送的贺礼怎么做账
你好,我想问下,平时采购礼品,记销售费用礼品费。贷现金。后面从礼品库存拿,赠送给客户礼品属于成本的。怎么做账呀
老师,请问购买礼品卡送给客户,怎么入账?
老师,请问给客户送礼(取现金)怎么做账呀
请问老师,给客户送礼取得的烟酒发票怎么做分录?视同销售么
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
需要有替票吗
你好,这个是无法取得发票来代替入账的
那送人现金肯定没有发票呀,直接做管理费用不需要有发票嘛
你好,有发票那也是虚开的发票入账(这样与现金送礼不符啊)