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1月份进项大于销项,2月份销项大于进项,3月份的时候缴纳了增值税,做分录的时候应该怎么做?

2024-04-23 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-23 16:42

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-23
你好,缴纳增值税时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款
2023-12-27
一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税5 上期留底20-19+2=3元 进项税转出0.5元 1月份缴纳增值税30-5+3+0.5=28.5元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢?
2022-03-31
你好; 月末分别去结转就行了 ;1.  2月做那么借 销项税350 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税300;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50   ;  3月做:如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷进项税180;   借 应交税费-未交增值税20贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
2023-04-03
12月是留抵不用结转分录。1月,2月都不用计提,因为还是留抵
2021-09-29
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