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一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税20-19+2=3元 上期留底3 1月份缴纳增值税30-5+3=28元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢?

2022-03-31 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 11:47

一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税5 上期留底20-19+2=3元 进项税转出0.5元 1月份缴纳增值税30-5+3+0.5=28.5元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢?

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齐红老师 解答 2022-03-31 11:52

同学你好, 1、1月销项税20,进项%2B留底=19%2B2=21,进项大于销项,留底1,不交税,不做账务处理。2月份有交增值税。 2、2月的销项税30,进项税=上期留底1%2B本期的进项税(看不明白2月的进项税是多少),如果进项大于销项,不交税,如果进项小于销项,按差额交增值税。分录:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款或者现金

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快账用户9763 追问 2022-03-31 11:53

一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税5 上期留底20-19+2=3元 进项税转出0.5元 1月份缴纳增值税30-5+3+0.5=28.5元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢?

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齐红老师 解答 2022-03-31 11:58

同学你好, 1、1月份的增值税不做账务处理。 2、2月份应交的增值税24.5元。账务处理的会计分录: 借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款或者现金

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:15

我想知道的是他详细的会计分录详细的会计分录

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:16

1月份怎么可能不做分录的呢?如果不做分录的话,销项税跟进项税怎么可能会平的呢?

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:18

会计分录是什么?1月份该怎么做账?2月份又该怎么做账?能听懂我讲的人话能听得懂我表达的意思吗?

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齐红老师 解答 2022-03-31 12:25

同学你好, 1、销项税跟进项税是应交税费的二级科目,销售货物和购进货物的时候,是多少就录多少。正常情况下,后期没有特殊情况下,是不再做账务处理了。比如某个时间段,销项税大于进项税时,录完交税分录,一级科目应交税费是为0. 2、增值税的二级科目不像其他科目二级科目那样,期末数要为0.才算是平。

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:26

那如果是你的话,你会怎么做他的会计分录呢?我都说他的会计分录了,你怎么就听不明白,我想表达的意思呢?

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:27

一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税5 上期留底20-19+2=3元 进项税转出0.5元 1月份缴纳增值税30-5+3+0.5=28.5元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢? 借销项税20元,代进项税19元,贷转出未交增值税一元,那后面的又是什么能听明白我想表达的意思吗?

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:28

如果听不懂人话的话,请不要接好不好?

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齐红老师 解答 2022-03-31 12:35

同学你好,比如交税的情况下, 购进货物, 借:库存商品  借:应交税费-进项税 19 。 贷:应付账款 销售货物 借:应收账款  贷:主营业务收入        应交税费-销项税 20  交税(这个会计分录是销项税大于进项税时才做,不大于的时候不做账务) 借:应交税费-未交增值税 1 贷:银行存款 增值税就是这样做会计分录。

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:36

麻烦请转接给另外一个人来回答这个问题

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齐红老师 解答 2022-03-31 12:40

同学你好,如果你觉得还不太明白,你把问题重发,让其他老师回答。感谢你的支持。

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快账用户9763 追问 2022-03-31 12:40

那你把我的钱退回来

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齐红老师 解答 2022-03-31 12:52

同学你好,我咨询一下管理老师,钱真算我的,我会让他们从我这里扣还你。同时也把问题转给其他人。

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2022-03-31
1月存在上期留底1元你是在什么里面的
2021-08-11
12月是留抵不用结转分录。1月,2月都不用计提,因为还是留抵
2021-09-29
你好 填写零就可以的
2021-03-10
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-23
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