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老师问,新接手一家账,正在做汇算,发现去年有3万去三亚的机票,以及在三亚住宿吃饭的发票,这算差旅费么?

2024-04-18 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 22:19

同学你好。需要区分是什么类型的 如果是因公出差 是差旅费 如果是因私或者去玩需要剔除 如果是招待其他人转为业务招待费 按照业务招待可扣除比例去剔除

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快账用户6934 追问 2024-04-18 22:22

招待客人去三亚过年?跟税务这么说能通么

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齐红老师 解答 2024-04-19 08:40

业务招待费用 可以 但是也需要证明 该客户和贵公司有业务往来等凭证

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快账用户6934 追问 2024-04-19 09:12

没有证明,只有发票,税务不认么?会纳税调增么

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齐红老师 解答 2024-04-19 12:26

如果没办法证明的话可能会需要纳税调增。

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快账用户6934 追问 2024-04-19 13:19

哎,这可咋办

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齐红老师 解答 2024-04-19 13:38

金额不大 纳税调增影响也不会很大 

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同学你好。需要区分是什么类型的 如果是因公出差 是差旅费 如果是因私或者去玩需要剔除 如果是招待其他人转为业务招待费 按照业务招待可扣除比例去剔除
2024-04-18
去年开票是1%开票 今年红冲后 还是按照这个税率开具 不能改
2022-04-28
可以的,可以3月更正的,这个税额大吗
2021-04-14
您好,那您最好更正纳税申报表
2023-04-11
您好,您这个取得的发票取得的多少?
2021-07-15
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