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老师,我们有个业务是这样。先给人家开了40%的培训发票9万,后面才陆续开展培训,目前第一季度收入10几万了。成本只有5万,我应该怎么弄?这样子就要交税,但是后期发生成本了总不能又汇算退税啊。我怎么做才好

2024-04-15 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 18:40

你好,可以先暂估成本入账,等后期成本发生了,再把暂估的成本冲销了。

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快账用户8924 追问 2024-04-15 18:42

我估出来直接亏损了,税务局会不会发现哦

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:45

这个后期你就把暂估的会计分录冲销就行了。

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快账用户8924 追问 2024-04-15 18:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:50

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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你好,可以先暂估成本入账,等后期成本发生了,再把暂估的成本冲销了。
2024-04-15
您好。那您是需要调整的
2022-04-07
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
您好,是的,您可以通过增加无票支出增加应纳税所得额
2022-05-12
你好这样直接按反结账 调20年成本和管理费用删除凭证,你这样,实务中一般是纳税调整表去调,不是直接改财务报表
2021-06-04
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